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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 314006
Data de emissão 10/11/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
Valor Empenhado R$ 4.103,44
Valor Liquidado R$ 4.103,44
Valor Pago R$ 4.103,44
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA .CONFORME PROCESO LICITATORIO.
CPF do Ordenador ***108498**
Dados do Credor
Nome do Credor REDE MV COMBUSTIVEL LTDA . EPP
CPF/CNPJ ***735950001**
Endereço AV. BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, CEP:64.000-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA .CONFORME PROCESO LICITATORIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/11/2022 1 1 4.103,44
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/11/2022 4.103,44