Mês | Setembro |
Empenho | 265014 |
Data de emissão | 22/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 877,00 |
Valor Liquidado | R$ 877,00 |
Valor Pago | R$ 877,00 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO ENCONTRO REALIZADO DENTRO DA CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS PARA OS USUARIOS VINCULADOS NO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
CPF do Ordenador | ***108498** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA EVANGELISTA DE LIMA |
CPF/CNPJ | ***830643** |
Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO ENCONTRO REALIZADO DENTRO DA CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS PARA OS USUARIOS VINCULADOS NO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/09/2022 |
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1 |
1 |
877,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/09/2022 |
877,00 |
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