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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 209001
Data de emissão 28/07/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 1.500,00
Valor Pago R$ 1.500,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CADASTRO UNICO E DOS PROGRAMAS SOCIAIS IMPLANTADOS PELO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSINTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2022.
CPF do Ordenador ***108498**
Dados do Credor
Nome do Credor RENATO LUIS DE PAIVA
CPF/CNPJ ***803773**
Endereço RUA PROJETADA, 0, SAO JOSE, CEP:64.590-
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CADASTRO UNICO E DOS PROGRAMAS SOCIAIS IMPLANTADOS PELO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSINTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/07/2022 1 1 1.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/07/2022 1.425,00
28/07/2022 75,00