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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 174023
Data de emissão 23/06/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Valor Empenhado R$ 348,30
Valor Liquidado R$ 348,30
Valor Pago R$ 348,30
Subelemento de Despesa OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE FUMAÇA COLORIDA BASTÃO ENCARTELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***220823**
Dados do Credor
Nome do Credor A C SENA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ ***914290001**
Endereço RUA RIACHUELO, 187, CENTRO, CEP:64.860-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE FUMAÇA COLORIDA BASTÃO ENCARTELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/06/2022 1 1 348,30
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/06/2022 348,30