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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 151008
Data de emissão 31/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Valor Empenhado R$ 3.802,50
Valor Liquidado R$ 3.802,50
Valor Pago R$ 3.802,50
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TELA ALAMB GALV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***220823**
Dados do Credor
Nome do Credor PETROTELAS IND E COM DE TELAS LTDA
CPF/CNPJ ***761740001**
Endereço AV.SETE DE SETEMBRO, 316, VILA EULAL, CEP:55.240-
Cidade PETROLINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TELA ALAMB GALV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 1 1 3.802,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2022 3.802,50