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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 19001
Data de emissão 19/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Ação MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Valor Empenhado R$ 3.221,00
Valor Liquidado R$ 3.221,00
Valor Pago R$ 3.221,00
Subelemento de Despesa MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.
CPF do Ordenador ***220823**
Dados do Credor
Nome do Credor VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ ***408310001**
Endereço RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CENTRO, CEP:64.860-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Desporto e Lazer
Subfunção Lazer
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/01/2022 1 1 3.221,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/01/2022 3.221,00