| Número do Empenho | 363012 |
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 14.539,92 |
| Valor Liquidado | R$ 14.539,92 |
| Valor Pago | R$ 14.539,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOTORPECAS MAQ. IRRIG E PECAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***110100001** |
| Endereço | AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA BOMBA, 0, BOMBA, |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |