| Número do Empenho | 230006 |
| Data de emissão | 18/08/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 780,00 |
| Valor Liquidado | R$ 780,00 |
| Valor Pago | R$ 780,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***408310001** |
| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CENTRO, 64.860- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |