Número do Empenho | 174023 |
Data de emissão | 23/06/2022 |
Valor Empenhado | R$ 348,30 |
Valor Liquidado | R$ 348,30 |
Valor Pago | R$ 348,30 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE FUMAÇA COLORIDA BASTÃO ENCARTELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A C SENA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
CPF/CNPJ | ***914290001** |
Endereço | RUA RIACHUELO, 187, CENTRO, 64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |