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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 355022
Data de emissão 21/12/2022
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 2.899,24
Valor Liquidado R$ 2.899,24
Valor Pago R$ 2.899,24
Subelemento de Despesa PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO EM VIAGEM COM DESTINO A THE/BSB/THE.
CPF do Ordenador ***220823**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO EM VIAGEM COM DESTINO A THE/BSB/THE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/12/2022 1 1 2.899,24
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/12/2022 2.899,24