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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 362002
Data de emissão 28/12/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO
Valor Empenhado R$ 1.400,00
Valor Liquidado R$ 1.400,00
Valor Pago R$ 1.400,00
Subelemento de Despesa FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GUINCHO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, COM ORIGEM DE PICOS-PI DESTINHO A CIDADE DE TERESINA-PI.
CPF do Ordenador ***904803**
Dados do Credor
Nome do Credor JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA REIS
CPF/CNPJ ***722240001**
Endereço AV. DEPUTADOR RAIMUNDO DE SÁ URTIGA, 4885, BELO NORTE, CEP:64.660-
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GUINCHO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, COM ORIGEM DE PICOS-PI DESTINHO A CIDADE DE TERESINA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2021 1 1 1.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2021 1.400,00