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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 68003
Data de emissão 09/03/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Valor Empenhado R$ 105,90
Valor Liquidado R$ 105,90
Valor Pago R$ 105,90
Subelemento de Despesa MATERIAL DE COPA E COZINHA
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL.
CPF do Ordenador ***561853**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
CPF/CNPJ ***714860001**
Endereço RUA JOAO CABRAL, 453, CENTRO, CEP:64.000-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/03/2021 1 1 105,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/03/2021 105,90