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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho361012
Data de emissão26/12/2024
Valor EmpenhadoR$ 25.833,33
Valor LiquidadoR$ 25.833,33
Valor PagoR$ 25.833,33
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***904803**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO EELTRONICO DE N°027/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°086/2023 E CONTRATO N°002/2024.
Dados do Credor
Nome do CredorAMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ***929040001**
EndereçoRUA DA IMPRENSA, 193, CAJUINA SÃO GERALDO, 63.022-355
CidadeJUAZEIRO DO NORTE/CE
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/12/2024 1 1 25.833,33
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
010218100039 009424 30/12/2024 25.833,33