Número do Empenho | 162114 |
Data de emissão | 10/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.750,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.750,00 |
Valor Pago | R$ 1.750,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PARA TRABALHAR TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE,ENCOMENDAS, ENTREGA DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME TERMO ADITIVO N°001 AO CONTRATO N°104/2022 E PREGÃO PRESENCIAL N°017/2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARCOS ANTONIO JOSE 01589944186 |
CPF/CNPJ | ***145190001** |
Endereço | RUA PROJETADA 03, 0, CENTRO, 64.590-000 |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |