SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho161002
Data de emissão09/06/2024
Valor EmpenhadoR$ 1.625,00
Valor LiquidadoR$ 1.625,00
Valor PagoR$ 1.625,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***904803**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONDUTOR DE AMBULANCIA E PESSOAL, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME TERMO ADITIVO N°002/2021 AO CONTRATO N°091/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N°038/2019.
Dados do Credor
Nome do CredorNATANAEL DA SILVA CARVALHO.MEI
CPF/CNPJ***166200001**
EndereçoRUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 119, CENTRO, 64.340-
CidadeCARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/06/2024 1 1 1.625,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004266100325 003988 10/06/2024 1.625,00