Número do Empenho | 159062 |
Data de emissão | 07/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***108498** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA DAR APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N°108/2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NAIRA SAMARA DE CARVALHO LEAL |
CPF/CNPJ | ***601143** |
Endereço | RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, 64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |