Número do Empenho | 115002 |
Data de emissão | 24/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RENATO LUIS DE PAIVA |
CPF/CNPJ | ***803773** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, SAO JOSE, 64.590- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |